管理层声明书
陕西国兴有限责任会计师事务所并 注册会计师:
本公司已委托贵事务所对本公司 年 月 日的资产负债表, 年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告。
为配合贵事务所的审计工作,本公司就已知的全部事项作出如下声明:
1、本公司承诺,按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任。
2、本公司已按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制 年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任。
4、本公司承诺财务报表不存在重大错报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响。
5.本公司已向贵事务所提供了:
(1) 全部财务信息和其他数据;
(2) 全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;
(3) 全部股东会和董事会的会议记录。
6、本公司所有经济业务均已按规定入帐,不存在账外资产或未计负债。
7、本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计准则》的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。
8、本公司不存在导致重大比较数据的任何事项。
9、本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据《企业会计准则》和《 会计制度》的规定恰当披露了所有重大关联方交易。
10、本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项。
11、除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。
12、本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。
13、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,不存在对财务报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为。
14、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。
15、本公司对所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。
16、本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。
17、本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。
18、本公司管理层确信:
(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;
(2)无税务纠纷。
19、其他事项
被审计单位(盖章):
法定代表人(签名并盖章):
财务负责人(签名并盖章):
年 月 日